目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:
一、部門職責(zé)
中共甘肅省委政法委員會(huì)是省委領(lǐng)導(dǎo)和管理全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是:
(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委的決策部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)深入貫徹中央和省委決定,對政法工作研究提出全局性部署,推進(jìn)平安甘肅、法治甘肅建設(shè),加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè),深化信息化和智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
(三)了解掌握和分析研判全省政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
(四)加強(qiáng)對全省政法工作的督查,調(diào)查分析全省社會(huì)治安形勢并提出政策建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實(shí)施工作。
(五)組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見,及時(shí)向省委提出建議;參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作,及時(shí)提出立法建議。
(六)建立完善掃黑除惡斗爭制度機(jī)制,指導(dǎo)推動(dòng)全省掃黑除惡斗爭,組織開展掃黑除惡專項(xiàng)工作輿論宣傳、督導(dǎo)考核、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和責(zé)任查究等。
(七)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(八)監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
(九)組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。
(十)指導(dǎo)推動(dòng)全省政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),協(xié)助省委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè);代管甘肅省法學(xué)會(huì)、甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè):辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處(信訪室)、法治處(省司改辦)、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會(huì)治理處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、案件線索管理處(信訪室)、涉藏維穩(wěn)工作處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委。
(二)參照公務(wù)員法管理單位
行政單位1個(gè),具體為:甘肅省法學(xué)會(huì)。
(三)直屬事業(yè)單位
公益一類單位1個(gè),具體為:甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年部門收支總預(yù)算17,594.65萬元。按照綜合預(yù)算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。
(一)收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算17,594.65萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入15,214.10萬元,占86.47%;
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,380.55萬元,占13.53%;
其他收入0.00萬元,占0.00%。
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(二)支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算17,594.65萬元(詳見部門預(yù)算公開表3)。其中:基本支出3,155.44萬元,占17.93%;項(xiàng)目支出12,058.66萬元,占68.54%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,380.55萬元,占13.53%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出8,214.10萬元,包括:一般公共服務(wù)支出2,983.80萬元、公共安全支出4,530.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出278.98萬元、衛(wèi)生健康支出175.79萬元、住房保障支出245.53萬元。
具體安排情況如下(詳見部門(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7):
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(一)基本支出
2025年基本支出3,155.44萬元,比2024年預(yù)算增加58.71萬元,增長1.9%,增長的主要原因是2025年發(fā)生人員變動(dòng),以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2,624.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)支出530.81萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出5,058.66萬元,比2024年預(yù)算減少2,349.34萬元,下降31.7%,下降的主要原因是執(zhí)行過緊日子政策,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9個(gè),主要是其他預(yù)算項(xiàng)目、社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、省法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、省見義勇為基金、省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)、鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助、政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
其他項(xiàng)目1個(gè),主要是其他預(yù)算項(xiàng)目。
(三)支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為2,201.95萬元,比2024年預(yù)算減少45.87萬元,下降2.0%,下降的主要原因是執(zhí)行過緊日子政策,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,壓減辦公經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為528.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是執(zhí)行過緊日子政策,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為253.85萬元,比2024年預(yù)算增加79.38萬元,增長45.5%,增長的主要原因是2025年產(chǎn)生人員變動(dòng),以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,比2024年預(yù)算減少2,000萬元,下降100.0%,下降的主要原因是執(zhí)行過緊日子政策,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,壓減其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出項(xiàng)。
5、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為4,530.00萬元,比2024年預(yù)算減少350萬元,下降7.2%,下降的主要原因是執(zhí)行過緊日子政策,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,壓減業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為34.55萬元,比2024年預(yù)算增加4.19萬元,增長13.8%,增長的主要原因是2025年產(chǎn)生人員變動(dòng),以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為241.57萬元,比2024年預(yù)算增加7.91萬元,增長3.4%,增長的主要原因是2025年產(chǎn)生人員變動(dòng),以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為2.86萬元,比2024年預(yù)算減少0.06萬元,下降2.1%,下降的主要原因是2025年產(chǎn)生人員變動(dòng),以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為87.29萬元,比2024年預(yù)算減少0.8萬元,下降0.9%,下降的主要原因是2025年產(chǎn)生人員變動(dòng),以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為8.16萬元,比2024年預(yù)算增加3.67萬元,增長81.7%,增長的主要原因是2025年省綜治中心產(chǎn)生人員變動(dòng),以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為80.34萬元,比2024年預(yù)算增加7.1萬元,增長9.7%,增長的主要原因是2025年產(chǎn)生人員變動(dòng),以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為245.53萬元,比2024年預(yù)算增加3.85萬元,增長1.6%,增長的主要原因是2025年產(chǎn)生人員變動(dòng),以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算173.47萬元,較2024年預(yù)算減少23.52萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)用25.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi),從嚴(yán)控制出國出境事項(xiàng),預(yù)算不增加。
2.公務(wù)接待費(fèi)5.87萬元,比2024年預(yù)算減少15.18萬元,下降72.1%,下降的主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi),從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)142.60萬元(其中:公務(wù)用車購置25.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)117.60萬元),比2024年預(yù)算減少8.34萬元,下降5.5%,下降的主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi),從嚴(yán)控制公務(wù)用車。
(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費(fèi)235.51萬元,比2024年預(yù)算減少19.97萬元,下降7.8%,下降的主要原因是按照過緊日子要求,壓減培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
(三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明
5.會(huì)議費(fèi)210.00萬元,比2024年預(yù)算減少30萬元,下降12.5%,下降的主要原因是按照過緊日子要求,壓減會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,014.17萬元,比2024年預(yù)算減少213.2萬元,下降5.0%,下降的主要原因是按照過緊日子要求,壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算,降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
七、政府采購安排情況
2025年部門政府采購預(yù)算總額1,285.96萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算308.66萬元,政府采購工程預(yù)算82.80萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算894.50萬元。
2025年,部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為1,971.36萬元。其中:辦公用房230.15平方米,價(jià)值21.87萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車11輛,價(jià)值60.44萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值1,156.77萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約308.66萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2025年本部門不涉及非稅收入,2025年計(jì)劃征收0.00萬元。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱:鐵路護(hù)路聯(lián)防項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況:主要職責(zé)是維護(hù)鐵路治安持續(xù)穩(wěn)定,預(yù)防和處置擺放路障、擊打列車、牲畜上道等影響列車安全行駛問題;組織開展涉路矛盾糾紛及突出治安問題的排查,整治威脅鐵路運(yùn)輸安全的風(fēng)險(xiǎn)問題和安全隱患;分承包區(qū)段標(biāo)準(zhǔn)560-960元不等,按季度考核發(fā)放全省741名護(hù)路線格員承包費(fèi),全年共需638萬元按照國家社保政策規(guī)定,為全省365名專職護(hù)路隊(duì)員繳納社會(huì)保障金繳費(fèi)需550萬元;進(jìn)一步加大路外安全環(huán)境整治力度,通過鐵路沿線安全隱患排查整治工作。
2、立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)《甘肅省人民政府轉(zhuǎn)批省綜治委關(guān)于開展鐵路護(hù)路聯(lián)防工作意見報(bào)告的通知》(甘政發(fā)〔1994〕12號(hào))
3、實(shí)施主體:中共甘肅省委政法委員會(huì)及甘肅省綜治中心
4、實(shí)施周期:每年按照年度預(yù)算進(jìn)行實(shí)施,并組織考核,匯總結(jié)果。
5、實(shí)施計(jì)劃:通過將專兼職隊(duì)員勞動(dòng)報(bào)酬與其崗位職責(zé)履行工作完成情況相結(jié)合進(jìn)行考核發(fā)放,考核覆蓋率100%;將全省各市縣區(qū)路外環(huán)境問題整治情況作用發(fā)揮、維護(hù)鐵路運(yùn)輸安全作用發(fā)揮與年度工作相結(jié)合進(jìn)行考核, 考核率100%。
6、年度預(yù)算安排:2300萬元。
7、預(yù)期總體目標(biāo):進(jìn)一步加大路外安全環(huán)境整治力度,通過鐵路沿線安全隱患排查整治工作。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年,部門管理轉(zhuǎn)移支付7,000.00萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子要求,預(yù)算不增加。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付6,700.00萬元,具體項(xiàng)目有:
(1)國家司法救助資金200.00萬元;
(2)其他預(yù)算項(xiàng)目5,900.00萬元;
(3)重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)工作“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)600.00萬元。
2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付300.00萬元,具體項(xiàng)目有:
(1)其他預(yù)算項(xiàng)目300.00萬元。
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
(一)2024年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)10個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目10個(gè),公開率為100.00%。
2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè),占本部門項(xiàng)目的78.00%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目10個(gè),完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:資金使用進(jìn)度監(jiān)控反饋機(jī)制慢,分析不充分。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè),占本部門項(xiàng)目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目10個(gè),完成率為100.00%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用,資金使用進(jìn)度監(jiān)控不及時(shí)、分析不足??冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況:加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,提高資金使用效率。
3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項(xiàng)目共10個(gè),其中,部門整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出7個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè),績效自評覆蓋率為100.00%??冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:隨同決算公開。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金380.55萬元,2025年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),壓減率0.00%。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。
(二)2025年績效目標(biāo)編制情況
2025年,納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)33個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)56個(gè)、三級(jí)指標(biāo)98個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款):反映上述款項(xiàng)以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出
11、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映中共甘肅省委政法委員會(huì)的基本支出。
12、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映中共甘肅省委政法委員會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的,在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
14、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出
15、公共安全支出(類):反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。有關(guān)事務(wù)包括武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法行政、監(jiān)獄、勞教、國家保密、緝私警察等。
16、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。
17、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映中共甘肅省委政法委員會(huì)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
23、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
24、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
25、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
26、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
29、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
30、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
31、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32、轉(zhuǎn)移性支出(類):反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出
33、轉(zhuǎn)移性支出(類)一般性轉(zhuǎn)移支付(款):反映政府間一般性轉(zhuǎn)移支付。
34、轉(zhuǎn)移性支出(類)一般性轉(zhuǎn)移支付(款)公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出(項(xiàng)):反映上級(jí)政府對下級(jí)政府的公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出。
35、轉(zhuǎn)移性支出(類)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付(款):反映政府間專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
36、轉(zhuǎn)移性支出(類)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付(款)一般公共服務(wù)(項(xiàng)):反映下級(jí)政府收到的上級(jí)政府的一般公共服務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助支出。
37、轉(zhuǎn)移性支出(類)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付(款)公共安全(項(xiàng)):反映下級(jí)政府收到的上級(jí)政府的安全專項(xiàng)補(bǔ)助支出。
38、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
39、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
40、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
41、工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。
42、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
43、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
44、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。
45、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
46、工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
47、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
48、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)
49、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
50、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。
51、商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
52、商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。
53、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
54、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
55、商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
56、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
57、商品和服務(wù)支出(類)因公出國(境)費(fèi)用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
58、商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
59、商品和服務(wù)支出(類)租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
60、商品和服務(wù)支出(類)會(huì)議費(fèi)(款):反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
61、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
62、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
63、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。
64、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
65、商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
66、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
67、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi),過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
68、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
69、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。
70、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
71、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)離休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
72、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
73、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
74、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
75、資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。
76、資本性支出(類)大型修繕(款):反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。
77、資本性支出(類)信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新(款):反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。
78、資本性支出(類)公務(wù)用車購置(款):反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))。
中共甘肅省委政法委員會(huì)
2025年02月24日
附件:
1.中共甘肅省委政法委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開表.doc
2.中共甘肅省委政法委員會(huì)2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表.doc